索引号 : 11337071/2018-00293 文 号 : 无
主题分类: 公安 发文单位: 咸宁市公安局
名 称: 咸宁市公安局2016年部门预算的简要说明 发布日期: 2016年03月24日
有效性: 有效 发文日期: 2016-03-24 11:30
咸宁市公安局2016年部门预算
第一部分 咸宁市公安局部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规,拟订全市公安工作的政策并组织实施,领导和指挥全市公安工作。
(二)掌握控制影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。积极防范和处置邪教组织的违法犯罪案件。
(三)组织指导全市公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作;承担市反恐怖工作协调小组的日常工作。组织指导全市公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。
(四)组织指导全市公安机关的侦查工作;侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和重大经济犯罪案件;组织指挥跨县(市、区)重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。
(五)负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、协调、处置重大治安事故和群体性事件,指导、监督下级公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为;依法开展治安行政管理工作;指导、监督下级公安机关治安保卫工作。
(六)组织指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作;承担市禁毒委员会的日常工作。
(七)负责并指导全市公安机关做好出入境管理工作。
(八)负责全市消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。
(九)组织实施来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。
(十)组织实施对公共信息网络的安全保护工作;监督、检查、指导信息安全等级保护工作。
(十一)指导、监督下级公安机关依法承担的执行刑罚工作;指导监督下级看守所、拘留所的管理工作;管理咸宁市看守所、拘留所。
(十二)负责全市道路交通安全管理并承担相应责任。按规定负责机动车辆登记和驾驶人的管理工作。
(十三)领导全市公安消防部队;对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。
(十四)检查、监督全市公安机关的执法活动,负责承办案件的法律审核工作。
(十五)拟订公安科技信息建设发展规划工作;组织实施全市公安信息技术、刑事技术和技术侦察的研究、建设。
(十六)拟订公安装备和经费规划、计划,制定相关管理制度并组织实施,为公安工作提供后勤保障。
(十七)负责全市公安队伍管理和建设工作,并按规定权限管理干部;实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件;组织指导全市公安机关督察工作并对重大事项进行督察;组织指导全市的公安宣传工作。
(十八)协调、指导在我市的铁路、林业等部门的公安业务工作。
(十九)为规模以上企业提供“直通车”服务。
(二十)承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。
二、机构设置
警令部、政治部、纪检、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、老干科、人民警察学校
治安支队、刑事侦查支队、技术侦察支队、监管支队、审计科、工会
交通警察支队、机关党委、网络安全保卫支队、消防支队、
特警支队、法制支队、警务督察支队、禁毒支队、警卫处
出入境管理支队、警卫处、反恐怖工作支队、科信部
警务保障部、信访科、温泉分局
三、部门预算单位构成
本预算包含咸宁市公安局机关、交警支队等27个部门,不包括独立预算的温泉分局、消防支队。
第二部分 咸宁市公安局2016年部门预算说明
一、收支预算总体情况
根据市委、市政府确定的2016年市直部门预算工作原则,公安局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。经市四届人大六次会议审议通过,市财政局正式下达我局2016年部门预算文本(咸财预发【2016】36号),批复公安局2016年预算收入总额 37277.75 万元;预算支出总额 37277.75 万元。
二、支出预算情况
市公安局2016年支出预算37277.75万元。其中:基本保障支出10061.16万元,占预算总支出的26.99%;项目支出27216.59万元,占预算总支出的73.01%。基本保障费包括人员经费5078.92万元,标准公用经费1804.24万元,特定业务费3178万元。项目经费主要用于科技兴警及基础设施建设。
三、“三公经费”财政拨款预算情况
2016年“三公经费”财政拨款718.7万元,其中公务用车运行维护费641万元;因公出国(境)费用10万元;公务接待费67.7万元。
2016年预算数比2015年下降10%。主要原因是按照中央“八项规定”精神,采取切实可行的措施,严格控制“三公经费”支出,进一步压缩了支出预算。
四、需要说明的事项
公安机关部门预算中公共安全科目下的有关款、项级科目支出,已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,在预算公开中予以剥离。除此以外的内容,均予以公布。
第三部分 咸宁市公安局2016年部门预算表
附表一:部门汇总预算表
附表二:部门收支总表
附表三:部门收入总表
附表四:部门支出总表(按功能科目到项)
附表五:财政拨款收支总表
附表六:一般公共预算支出表(功能科目到项)
附表七:一般公共预算基本支出表(经济分类到款)
附表八:政府性基金预算表
附表九:部门“三公”经费预算表
2016年3月16日
部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位) | |||
编制单位:咸宁市公安局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 34,551.75 | 一、基本保障支出 | 10,061.16 |
本级一般公共预算收入 | 33,751.75 | 人员支出 | 5,078.92 |
经费拨款(补助) | 10,240.56 | 标准公用经费支出 | 1,804.24 |
纳入预算管理的非税收入 | 23,511.19 | 特定业务费支出 | 3,178.00 |
上级补助收入 | 800.00 | 二、项目支出 | 27,216.59 |
二、政府性基金 | 0.00 | 能力建设 | 27,037.19 |
本级基金收入 | 0.00 | 公共服务 | 0.00 |
上级基金收入 | 0.00 | 经济建设 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 不可预见费 | 179.40 |
四、事业单位经营收入 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
六、往来收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
七、其他收入 | 0.00 | ||
本年收入合计: | 34,551.75 | 本年支出合计: | 37,277.75 |
八、上年结余(转) | 2,726.00 | 结转下年 | 0.00 |
上年财政拨款结余(转) | 2,726.00 | ||
其他结余(转) | 0.00 | ||
收入总计: | 37,277.75 | 支出总计 | 37,277.75 |
部门收支总表 | |||
编制单位:咸宁市公安局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算总收入 | 34,551.75 | 一、基本保障支出 | 10,061.16 |
一般公共预算收入 | 33,751.75 | 人员支出 | 5,078.92 |
经费拨款(补助) | 10,240.56 | 标准公用经费支出 | 1,804.24 |
纳入预算管理的非税收入 | 23,511.19 | 特定业务费支出 | 3,178.00 |
上级补助收入 | 800.00 | 二、项目支出 | 27,216.59 |
二、政府性基金 | 能力建设 | 27,037.19 | |
本级基金收入 | 公共服务 | ||
上级基金收入 | 经济建设 | ||
三、事业收入 | 不可预见费 | 179.40 | |
四、事业单位经营收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
六、往来收入 | 五、上缴上级支出 | ||
七、其他收入 | |||
本年收入合计: | 34,551.75 | 本年支出合计: | 37,277.75 |
八、上年结余(转) | 2,726.00 | 结转下年 | |
上年财政拨款结余(转) | 2,726.00 | ||
其他结余(转) | |||
收入总计: | 37,277.75 | 支出总计 | 37,277.75 |
部门收入总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算收入 | 政府性基金 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | ||||||
小计 | 上年财政拨款结余(转) | 其他结余(转) | 一般公共预算收入小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入 | 基金小计 | 本级基金收入 | 上级基金收入 | |||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 37,277.75 | 2,726.00 | 2,726.00 | 33,751.75 | 10,240.56 | 23,511.19 | 800.00 | ||||||||||
108001 | 市公安局 | 31,682.70 | 2,726.00 | 2,726.00 | 28,156.70 | 7,870.51 | 20,286.19 | 800.00 | |||||||||
108002 | 市交警支队 | 3,009.72 | 3,009.72 | 1,021.72 | 1,988.00 | ||||||||||||
108003 | 市交警一大队 | 301.76 | 301.76 | 301.76 | |||||||||||||
108004 | 市交警二大队 | 1,239.59 | 1,239.59 | 564.59 | 675.00 | ||||||||||||
108005 | 市交警三大队 | 1,043.98 | 1,043.98 | 481.98 | 562.00 |
部门支出总表(按功能科目到项) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 37,277.75 | 10,061.16 | 5,078.92 | 1,804.24 | 3,178.00 | 27,216.59 | 27,037.19 | 179.40 | ||||||
108001 | 市公安局 | 37,277.75 | 10,061.16 | 5,078.92 | 1,804.24 | 3,178.00 | 27,216.59 | 27,037.19 | 179.40 | |||||
204 | 公共安全支出 | 37,277.75 | 10,061.16 | 5,078.92 | 1,804.24 | 3,178.00 | 27,216.59 | 27,037.19 | 179.40 | |||||
20402 | 公安 | 9,675.79 | 8,887.01 | 5,078.92 | 1,804.24 | 2,003.85 | 788.78 | 609.38 | 179.40 | |||||
2040201 | 行政运行(公安) | 7,062.36 | 6,516.96 | 3,321.32 | 1,191.79 | 2,003.85 | 545.40 | 366.00 | 179.40 | |||||
2040201 | 行政运行(公安) | 1,097.61 | 1,021.72 | 763.39 | 258.33 | 75.89 | 75.89 | |||||||
2040201 | 行政运行(公安) | 301.76 | 301.76 | 221.97 | 79.79 | |||||||||
2040201 | 行政运行(公安) | 662.96 | 564.59 | 410.08 | 154.51 | 98.37 | 98.37 | |||||||
2040201 | 行政运行(公安) | 551.10 | 481.98 | 362.16 | 119.82 | 69.12 | 69.12 | |||||||
20402 | 公安 | 7,140.66 | 1,174.15 | 1,174.15 | 5,966.51 | 5,966.51 | ||||||||
2040202 | 一般行政管理事务(公安) | 7,121.18 | 1,174.15 | 1,174.15 | 5,947.03 | 5,947.03 | ||||||||
2040202 | 一般行政管理事务(公安) | 19.48 | 19.48 | 19.48 | ||||||||||
20402 | 公安 | 645.37 | 645.37 | 645.37 | ||||||||||
2040204 | 治安管理 | 645.37 | 645.37 | 645.37 | ||||||||||
20402 | 公安 | 230.06 | 230.06 | 230.06 | ||||||||||
2040205 | 国内安全保卫 | 230.06 | 230.06 | 230.06 | ||||||||||
20402 | 公安 | 1,655.40 | 1,655.40 | 1,655.40 | ||||||||||
2040206 | 刑事侦查 | 1,655.40 | 1,655.40 | 1,655.40 | ||||||||||
20402 | 公安 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||
2040207 | 经济犯罪侦查 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||
20402 | 公安 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||
2040208 | 出入境管理 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||
20402 | 公安 | 4,517.55 | 4,517.55 | 4,517.55 | ||||||||||
2040209 | 行动技术管理 | 4,517.55 | 4,517.55 | 4,517.55 | ||||||||||
20402 | 公安 | 1,575.00 | 1,575.00 | 1,575.00 | ||||||||||
2040211 | 禁毒管理 | 1,575.00 | 1,575.00 | 1,575.00 | ||||||||||
20402 | 公安 | 2,962.14 | 2,962.14 | 2,962.14 | ||||||||||
2040212 | 道路交通管理 | 1,892.63 | 1,892.63 | 1,892.63 | ||||||||||
2040212 | 道路交通管理 | 576.63 | 576.63 | 576.63 | ||||||||||
2040212 | 道路交通管理 | 492.88 | 492.88 | 492.88 | ||||||||||
20402 | 公安 | 1,011.54 | 1,011.54 | 1,011.54 | ||||||||||
2040213 | 网络侦控管理 | 1,011.54 | 1,011.54 | 1,011.54 | ||||||||||
20402 | 公安 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | ||||||||||
2040214 | 反恐怖 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | ||||||||||
20402 | 公安 | 675.53 | 675.53 | 675.53 | ||||||||||
2040216 | 网络运行及维护(公安) | 675.53 | 675.53 | 675.53 | ||||||||||
20402 | 公安 | 368.74 | 368.74 | 368.74 | ||||||||||
2040218 | 警犬繁育及训养 | 368.74 | 368.74 | 368.74 | ||||||||||
20402 | 公安 | 5,734.52 | 5,734.52 | 5,734.52 | ||||||||||
2040219 | 信息化建设(公安) | 5,734.52 | 5,734.52 | 5,734.52 | ||||||||||
20402 | 公安 | 210.45 | 210.45 | 210.45 | ||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 210.45 | 210.45 | 210.45 |
财政拨款收支总表 | |||
编制单位:咸宁市公安局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 33,751.75 | 一、基本保障支出 | 10,061.16 |
经费拨款(补助) | 10,240.56 | 人员支出 | 5,078.92 |
纳入预算管理的非税收入 | 23,511.19 | 标准公用经费支出 | 1,804.24 |
特定业务费支出 | 3,178.00 | ||
二、政府性基金 | 二、项目支出 | 23,690.59 | |
本级基金收入 | 能力建设 | 23,511.19 | |
上级基金收入 | 公共服务 | ||
经济建设 | |||
不可遇见费 | 179.40 | ||
三、事业单位经营支出 | |||
四、对附属单位补助支出 | |||
五、上缴上级支出 | |||
本年收入合计: | 33,751.75 | 本年支出合计: | 33,751.75 |
收入总计: | 33,751.75 | 支出总计 | 33,751.75 |
一般公共预算支出表(功能科目到项) | ||||||||||||||
编制单位:咸宁市公安局 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 33,751.75 | 10,061.16 | 5,078.92 | 1,804.24 | 3,178.00 | 23,690.59 | 23,511.19 | 179.40 | ||||||
108001 | 市公安局 | 28,156.70 | 7,691.11 | 3,321.32 | 1,191.79 | 3,178.00 | 20,465.59 | 20,286.19 | 179.40 | |||||
204 | 公共安全支出 | 28,156.70 | 7,691.11 | 3,321.32 | 1,191.79 | 3,178.00 | 20,465.59 | 20,286.19 | 179.40 | |||||
20402 | 公安 | 28,156.70 | 7,691.11 | 3,321.32 | 1,191.79 | 3,178.00 | 20,465.59 | 20,286.19 | 179.40 | |||||
2040201 | 行政运行(公安) | 7,062.36 | 6,516.96 | 3,321.32 | 1,191.79 | 2,003.85 | 545.40 | 366.00 | 179.40 | |||||
2040202 | 一般行政管理事务(公安) | 6,920.58 | 1,174.15 | 1,174.15 | 5,746.43 | 5,746.43 | ||||||||
2040204 | 治安管理 | 571.51 | 571.51 | 571.51 | ||||||||||
2040205 | 国内安全保卫 | 52.86 | 52.86 | 52.86 | ||||||||||
2040206 | 刑事侦查 | 1,148.00 | 1,148.00 | 1,148.00 | ||||||||||
2040207 | 经济犯罪侦查 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | ||||||||||
2040208 | 出入境管理 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||
2040209 | 行动技术管理 | 4,514.85 | 4,514.85 | 4,514.85 | ||||||||||
2040211 | 禁毒管理 | 1,535.00 | 1,535.00 | 1,535.00 | ||||||||||
2040213 | 网络侦控管理 | 795.00 | 795.00 | 795.00 | ||||||||||
2040214 | 反恐怖 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | ||||||||||
2040216 | 网络运行及维护(公安) | 84.00 | 84.00 | 84.00 | ||||||||||
2040218 | 警犬繁育及训养 | 368.74 | 368.74 | 368.74 | ||||||||||
2040219 | 信息化建设(公安) | 4,236.80 | 4,236.80 | 4,236.80 | ||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | ||||||||||
108002 | 市交警支队 | 3,009.72 | 1,021.72 | 763.39 | 258.33 | 1,988.00 | 1,988.00 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 3,009.72 | 1,021.72 | 763.39 | 258.33 | 1,988.00 | 1,988.00 | |||||||
20402 | 公安 | 3,009.72 | 1,021.72 | 763.39 | 258.33 | 1,988.00 | 1,988.00 | |||||||
2040201 | 行政运行(公安) | 1,097.61 | 1,021.72 | 763.39 | 258.33 | 75.89 | 75.89 | |||||||
2040202 | 一般行政管理事务(公安) | 19.48 | 19.48 | 19.48 | ||||||||||
2040212 | 道路交通管理 | 1,892.63 | 1,892.63 | 1,892.63 | ||||||||||
108003 | 市交警一大队 | 301.76 | 301.76 | 221.97 | 79.79 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 301.76 | 301.76 | 221.97 | 79.79 | |||||||||
20402 | 公安 | 301.76 | 301.76 | 221.97 | 79.79 | |||||||||
2040201 | 行政运行(公安) | 301.76 | 301.76 | 221.97 | 79.79 | |||||||||
108004 | 市交警二大队 | 1,239.59 | 564.59 | 410.08 | 154.51 | 675.00 | 675.00 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 1,239.59 | 564.59 | 410.08 | 154.51 | 675.00 | 675.00 | |||||||
20402 | 公安 | 1,239.59 | 564.59 | 410.08 | 154.51 | 675.00 | 675.00 | |||||||
2040201 | 行政运行(公安) | 662.96 | 564.59 | 410.08 | 154.51 | 98.37 | 98.37 | |||||||
2040212 | 道路交通管理 | 576.63 | 576.63 | 576.63 | ||||||||||
108005 | 市交警三大队 | 1,043.98 | 481.98 | 362.16 | 119.82 | 562.00 | 562.00 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 1,043.98 | 481.98 | 362.16 | 119.82 | 562.00 | 562.00 | |||||||
20402 | 公安 | 1,043.98 | 481.98 | 362.16 | 119.82 | 562.00 | 562.00 | |||||||
2040201 | 行政运行(公安) | 551.10 | 481.98 | 362.16 | 119.82 | 69.12 | 69.12 | |||||||
2040212 | 道路交通管理 | 492.88 | 492.88 | 492.88 |
一般公共预算基本支出(按经济分类到款) | ||
编制单位:咸宁市公安局 | 单位:万元 | |
单位编码 | 单位名称 | 财政拨款 |
* | * | 1 |
合计 | 10,061.16 | |
108001 | 市公安局 | 7,691.11 |
301 | 工资福利支出 | 2,400.37 |
30101 | 基本工资 | 437.89 |
30102 | 津贴补贴 | 1,156.72 |
30103 | 奖金 | 43.43 |
30104 | 社会保障缴费 | 700.84 |
30107 | 绩效工资 | 5.36 |
30110 | 以钱养事经费 | 56.13 |
302 | 商品和服务支出 | 1,191.79 |
30201 | 办公费 | 97.90 |
30202 | 印刷费 | 15.00 |
30203 | 咨询费 | 3.00 |
30204 | 手续费 | 5.00 |
30205 | 水费 | 24.00 |
30206 | 电费 | 200.00 |
30207 | 邮电费 | 50.00 |
30208 | 取暖费 | 30.00 |
30209 | 物业管理费 | 100.00 |
30211 | 差旅费 | 70.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 10.00 |
30213 | 维修(护)费 | 50.00 |
30215 | 会议费 | 30.00 |
30216 | 培训费 | 20.00 |
30217 | 公务接待费 | 50.00 |
30218 | 专用材料费 | 30.00 |
30224 | 被装购置费 | 18.50 |
30226 | 劳务费 | 6.40 |
30228 | 工会经费 | 19.20 |
30229 | 福利费 | 48.00 |
30236 | 通讯补贴 | 59.06 |
30237 | 交通补贴 | 89.23 |
30238 | 食堂补助 | 146.50 |
30239 | 其他交通费用 | 20.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 920.95 |
30301 | 离休费 | 10.58 |
30302 | 退休费 | 437.01 |
30306 | 遗属补助 | 1.12 |
30307 | 医疗费 | 40.31 |
30311 | 住房公积金 | 230.39 |
30312 | 住房补贴 | 62.95 |
30314 | 在职医疗补助 | 20.85 |
30315 | 退休医疗补助 | 9.45 |
30316 | 物业补贴 | 106.18 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.11 |
312 | 特定业务和不可预见支出 | 3,178.00 |
31201 | 工资福利支出 | 323.15 |
31202 | 商品和服务支出 | 2,854.85 |
31299 | 其他支出 | |
108002 | 市交警支队 | 1,021.72 |
301 | 工资福利支出 | 551.96 |
30101 | 基本工资 | 114.46 |
30102 | 津贴补贴 | 258.83 |
30103 | 奖金 | 11.07 |
30104 | 社会保障缴费 | 162.92 |
30110 | 以钱养事经费 | 4.68 |
302 | 商品和服务支出 | 258.33 |
30201 | 办公费 | 35.00 |
30202 | 印刷费 | 5.00 |
30203 | 咨询费 | 5.00 |
30204 | 手续费 | 1.00 |
30205 | 水费 | 8.00 |
30206 | 电费 | 35.00 |
30207 | 邮电费 | 20.00 |
30208 | 取暖费 | 18.00 |
30209 | 物业管理费 | 20.00 |
30211 | 差旅费 | 10.00 |
30213 | 维修(护)费 | 5.00 |
30215 | 会议费 | 5.00 |
30216 | 培训费 | 5.00 |
30217 | 公务接待费 | 8.70 |
30224 | 被装购置费 | 4.24 |
30228 | 工会经费 | 4.46 |
30236 | 通讯补贴 | 13.80 |
30237 | 交通补贴 | 19.54 |
30238 | 食堂补助 | 32.59 |
30239 | 其他交通费用 | 3.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 211.43 |
30302 | 退休费 | 101.51 |
30306 | 遗属补助 | 1.68 |
30307 | 医疗费 | 8.71 |
30311 | 住房公积金 | 53.56 |
30312 | 住房补贴 | 14.55 |
30314 | 在职医疗补助 | 5.31 |
30315 | 退休医疗补助 | 2.16 |
30316 | 物业补贴 | 23.47 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.48 |
108003 | 市交警一大队 | 301.76 |
301 | 工资福利支出 | 164.07 |
30101 | 基本工资 | 30.78 |
30102 | 津贴补贴 | 78.01 |
30103 | 奖金 | 3.02 |
30104 | 社会保障缴费 | 47.58 |
30110 | 以钱养事经费 | 4.68 |
302 | 商品和服务支出 | 79.79 |
30201 | 办公费 | 15.00 |
30202 | 印刷费 | 3.00 |
30203 | 咨询费 | 2.00 |
30204 | 手续费 | 1.00 |
30205 | 水费 | 3.00 |
30206 | 电费 | 10.00 |
30207 | 邮电费 | 6.00 |
30208 | 取暖费 | 4.70 |
30209 | 物业管理费 | 5.00 |
30211 | 差旅费 | 1.00 |
30215 | 会议费 | 1.00 |
30216 | 培训费 | 1.00 |
30217 | 公务接待费 | 1.00 |
30224 | 被装购置费 | 3.00 |
30228 | 工会经费 | 1.30 |
30229 | 福利费 | 1.10 |
30236 | 通讯补贴 | 3.84 |
30237 | 交通补贴 | 6.07 |
30238 | 食堂补助 | 10.08 |
30239 | 其他交通费用 | 0.70 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 57.90 |
30302 | 退休费 | 26.62 |
30307 | 医疗费 | 2.29 |
30311 | 住房公积金 | 15.64 |
30312 | 住房补贴 | 4.18 |
30314 | 在职医疗补助 | 1.45 |
30315 | 退休医疗补助 | 0.59 |
30316 | 物业补贴 | 6.96 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.17 |
108004 | 市交警二大队 | 564.59 |
301 | 工资福利支出 | 336.00 |
30101 | 基本工资 | 62.72 |
30102 | 津贴补贴 | 150.51 |
30103 | 奖金 | 6.13 |
30104 | 社会保障缴费 | 93.25 |
30110 | 以钱养事经费 | 23.39 |
302 | 商品和服务支出 | 154.51 |
30201 | 办公费 | 28.00 |
30202 | 印刷费 | 6.00 |
30203 | 咨询费 | 5.00 |
30204 | 手续费 | 1.00 |
30205 | 水费 | 6.00 |
30206 | 电费 | 20.00 |
30207 | 邮电费 | 12.00 |
30208 | 取暖费 | 6.00 |
30209 | 物业管理费 | 6.00 |
30211 | 差旅费 | 5.00 |
30215 | 会议费 | 2.00 |
30216 | 培训费 | 2.00 |
30217 | 公务接待费 | 6.00 |
30224 | 被装购置费 | 6.00 |
30228 | 工会经费 | 2.55 |
30236 | 通讯补贴 | 7.49 |
30237 | 交通补贴 | 11.88 |
30238 | 食堂补助 | 18.14 |
30239 | 其他交通费用 | 3.45 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 74.08 |
30302 | 退休费 | 19.11 |
30307 | 医疗费 | 1.64 |
30311 | 住房公积金 | 30.66 |
30312 | 住房补贴 | 7.31 |
30314 | 在职医疗补助 | 2.94 |
30315 | 退休医疗补助 | 0.42 |
30316 | 物业补贴 | 11.69 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.31 |
108005 | 市交警三大队 | 481.98 |
301 | 工资福利支出 | 252.95 |
30101 | 基本工资 | 51.95 |
30102 | 津贴补贴 | 117.36 |
30103 | 奖金 | 5.01 |
30104 | 社会保障缴费 | 73.95 |
30110 | 以钱养事经费 | 4.68 |
302 | 商品和服务支出 | 119.82 |
30201 | 办公费 | 15.00 |
30202 | 印刷费 | 5.00 |
30203 | 咨询费 | 5.00 |
30204 | 手续费 | 1.00 |
30205 | 水费 | 5.00 |
30206 | 电费 | 11.70 |
30207 | 邮电费 | 13.00 |
30208 | 取暖费 | 6.00 |
30209 | 物业管理费 | 6.00 |
30211 | 差旅费 | 4.00 |
30215 | 会议费 | 3.00 |
30216 | 培训费 | 2.00 |
30217 | 公务接待费 | 2.00 |
30224 | 被装购置费 | 3.00 |
30228 | 工会经费 | 2.03 |
30229 | 福利费 | 1.67 |
30236 | 通讯补贴 | 6.31 |
30237 | 交通补贴 | 8.98 |
30238 | 食堂补助 | 16.13 |
30239 | 其他交通费用 | 3.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 109.21 |
30302 | 退休费 | 57.84 |
30307 | 医疗费 | 4.97 |
30311 | 住房公积金 | 24.31 |
30312 | 住房补贴 | 6.92 |
30314 | 在职医疗补助 | 2.40 |
30315 | 退休医疗补助 | 1.24 |
30316 | 物业补贴 | 11.38 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.15 |
政府性基金预算表(功能科目到项) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2016年部门“三公”经费预算表 | |
编制单位:咸宁市公安局 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 718.70 |
1.因公出国(境)费 | 10.00 |
2.公务接待费 | 67.70 |
3.公务用车费 | 641.00 |
其中:公务用车运行维护费 | 641.00 |
公务用车购置 |